Detail faktúry 0153010887
- Číslo faktúry:
- 0153010887
- Číslo zmluvy:
- OcU-TOP-142/2023
- Popis plnenia:
- faktúra za zvoz komunálneho odpadu za mesiac august 2023
- Cena:
- 2 025,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Topoľnica
- IČO:
- 00306231
- DIČ:
- 2021197266
- Adresa:
- Topoľnica 13
- Telefón:
- 0317811258
- E-mail:
- topolnica@topolnica.sk
- Web:
- www.topolnica.sk
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s. r. o.
- IČO:
- 31318762
- DIČ:
- 2020358538
- Adresa:
- Bratislavská 18, 900 51 Zohor
- Telefón:
- 0315513075
- Dátum doručenia:
- 11. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2023
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 31. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023